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梧州市總工會2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算
來源:   作者:   瀏覽:次   發(fā)表時間:2019-03-27 11:31:00

 

第二部分:2019年部門預(yù)算報表(預(yù)算公開報表作為附件掛在報告尾部,詳見附件)

第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2019年部門收支總體預(yù)算情況

(一)收入預(yù)算說明。

2019年收入總預(yù)算1629218元,同比增加1552970,增長95.31%。2019年收入預(yù)算總體增加的主要原因:2019年自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金項目列入預(yù)算,上級轉(zhuǎn)移性收入增加。

其中:

1、一般公共預(yù)算撥款142218元,同比增加65970元,增長46.38%;主要是離休人員工資等收入。

2、本單位無政府性基金撥款收入,與去年同比無增減變化。

3、本單位無納入財政專戶管理的事業(yè)收入,與去年同比無增減變化。

4、轉(zhuǎn)移性收入1487000元,同比增加1487000元,增長100%;主要是自治區(qū)財政困難職工幫扶和勞模資金列入預(yù)算。

5、上年結(jié)余收入0元,與去年同比無增減變化。

(二)支出預(yù)算說明。

2019年支出總預(yù)算1629218元,同比增加1552970元,增長95.31%;支出增加的主要原因自治區(qū)財政困難職工幫扶和勞模資金項目列入預(yù)算。

其中:

按支出功能分類科目劃分。

1)一般公共服務(wù)支出1560440元,占支出總預(yù)算95.77%,同比增加1484192元,增長95.11%。

2)社會保障和就業(yè)支出68688元,與去年同比增減無變化。

3)衛(wèi)生健康支出90元,占支出總預(yù)算0.01%,同比減少7470元,下降83%

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

基本支出142218元,占支出總預(yù)算的8.72%,同比增加65970元,增長46.38%

項目支出1487000元,占支出總預(yù)算的91.27%,同比增加1487000元,增長100%。

二、2019年部門財政撥款收支預(yù)算情況

(一)財政撥款收入總體情況。

2019年財政撥款收入142218元,同比增加65970元,增長95.31%。2019年收入預(yù)算總體增加的主要原因:其中:主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。

1、一般公共預(yù)算撥款142218元,同比增加65970元,增長46.38%。主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。

2、本單位無政府性基金預(yù)算撥款,與去年同比無增減變化。

3、本單位無上年結(jié)余收入,與去年同比無增減變化。

(二)財政撥款支出總體情況。

2019年財政撥款支出1629218元,同比增加1552970元,增長95.31%。支出增加的主要原因自治區(qū)財政困難職工和幫扶資金。

其中:

1、一般公共服務(wù)支出144218元,占支出總預(yù)算88.51%,同比增加67970元,增長47.13%。

2、社會保障和就業(yè)支出68688元,與去年同比無增減變化。

3、衛(wèi)生健康支出90元。同比減少7470元,下降83%。

(三)一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分

1、一般公共服務(wù)支出73440元,占支出總預(yù)算51.63%,同比增加73440元,增長100%。其中:基本支出73440元,項目支出0元。

2、社會保障和就業(yè)支出68688元。

3、衛(wèi)生健康支出90元。

(四)一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟科目劃分

1、基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算142218元,占支出總預(yù)算8.72%,同比增加65970元,增長46.38%。其中:

工資福利支出預(yù)算90元,占基本支出總預(yù)算0.06%,同比減少7470元,下降83%。主要是財政未安排退休人員人均90元的大病救助經(jīng)費。

商品和服務(wù)支出預(yù)算73440元,占基本支出總預(yù)算51.63%,同比增加73440元,增長100%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算68688元,占基本支出總預(yù)算48.29%,與去年同比無增減變化。

2、本單位無項目支出預(yù)算,與去年同比無增減變化。

(五)一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟科目劃分。

1、機關(guān)工資福利支出90元,其中:①工資獎金津補貼0元;②社會保障繳費90元。

2、機關(guān)商品和服務(wù)支出73440元。

3、對個人和家庭的補助支出68688元。其中:①離退休費68688元。

三、2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

2019年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù),因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。

四、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2019年部門預(yù)算無三公經(jīng)費,與去年同比無增減變化。

(二)2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

市總工會及所屬事業(yè)單位屬自收自支單位,財政解決離退休人員經(jīng)費,2019年無公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”,與去年同比無增減變化。

五、2019年部門預(yù)算其他事項說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。

2019市總工會及下屬單位共有1個參照公務(wù)員法管理和3個事業(yè)單位,較2018年無公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費。與去年同比無增減變化。

(二)政府采購預(yù)算安排情況。

2019年無公共預(yù)算財政撥款政府采購項目,與去年同比無增減變化。

(三)國有資產(chǎn)的總體情況。

2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù),因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算,與去年同比無增減變化。

(四)預(yù)算績效說明。

2019年本單位無其他專項支出項目預(yù)算,故未制定項目績效目標(biāo)。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明

2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù),因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

(六)專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況說明。

2019年市總工會無專項轉(zhuǎn)移支付項目,與去年同比無增減變化。


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